|
Faktúra |
202025206
|
publikácia mš
|
39,65 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
Faktúra |
7479658137
|
elektrika zš,mš,šj
|
354,79 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
Faktúra |
2019041
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
36065
|
kuchynské potreby šj
|
685,23 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Gastromania Český Tešín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
01.09.2021 |
|
Faktúra |
2401670591
|
poistenie žiakov zš
|
379,13 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
01.09.2021 |
|
Faktúra |
2401670592
|
poistenie detí mš
|
167,93 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
01.09.2021 |
|
Faktúra |
190100321
|
servis kotlov zš
|
228,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Ing.Vladimír Sith Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.10.2019 |
01.09.2021 |
|
Faktúra |
190100320
|
servis kotlov mš
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Ing.Vladimír Sith Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.10.2019 |
01.09.2021 |
|
Faktúra |
8242888958
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
Faktúra |
52584035
|
publikácie-zákony 2020
|
82,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Poradca Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
Faktúra |
21920744
|
publikácia mš
|
44,35 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
Faktúra |
3532019
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
Faktúra |
7240685129
|
elektrika zš
|
153,49 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
Faktúra |
111913089
|
čistenie vstupnej rohože
|
17,95 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
Faktúra |
7479658352
|
elektrika dom
|
12,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
Faktúra |
190100858
|
tonery zš,mš,šj,škd
|
1 057,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
8638990821
|
plyn zš
|
1 189,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
Faktúra |
8638990834
|
plyn mš
|
590,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
Faktúra |
8638991573
|
plyn mš
|
209,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |