|
Faktúra |
6240286
|
Potraviny
|
517,07 |
s DPH |
30
|
|
21.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
2024001209
|
Potraviny
|
868,99 |
s DPH |
29
|
|
20.02.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
202401429
|
publikácia škd
|
47,69 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
Zmluva |
Z-3/2024
|
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
MediSon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
8343853471
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
128,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
Faktúra |
24003067
|
pap.utierky a tek.mydlá mš+šj
|
258,84 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
Faktúra |
24003068
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
262,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
Faktúra |
450000431
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
26
|
|
14.02.2024 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
6240252
|
Potraviny
|
673,64 |
s DPH |
25
|
|
14.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
2024001092
|
Potraviny
|
840,28 |
s DPH |
24
|
|
13.02.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
2024001094
|
Potraviny
|
335,45 |
s DPH |
23
|
|
13.02.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
2024001093
|
Potraviny
|
540,36 |
s DPH |
22
|
|
13.02.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
70600771
|
virt.knižnica mš
|
19,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
Faktúra |
6240239
|
Potraviny
|
191,28 |
s DPH |
27
|
|
12.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
202400009
|
jednorázové rukavice
|
80,62 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
SANNAJ Medical Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
Faktúra |
3524001626
|
Potraviny
|
60,23 |
s DPH |
141
|
|
09.02.2024 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
Faktúra |
2404360
|
kávovar do mš
|
313,66 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Datacomp Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
Faktúra |
32412895
|
fritéza, mixér do šj
|
611,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
B commerce, Gastrokuchyne.sk, Bardejov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
Faktúra |
6241358
|
Potraviny
|
1 225,64 |
s DPH |
142
|
|
09.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
Faktúra |
6241369
|
Potraviny
|
118,87 |
s DPH |
143
|
|
09.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |