|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2023
|
Šatňová skrinka pre žiakov školy - 180 ks
|
|
s DPH |
|
Vyzva_1-2023.pdf |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2022
|
Školské zvonenie - elektronický školník
|
|
s DPH |
|
Vyzva_1-2022.docx |
14.02.2022 |
25.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2021
|
Fyzikálno-chemické laboratórium - zariadenie
|
|
s DPH |
|
V_Y_Z_V_A.docx |
01.07.2021 |
07.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7203612354
|
plyn
|
2 254.00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2023000901
|
Potraviny
|
857,56 |
s DPH |
22
|
|
07.02.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300364
|
Potraviny
|
498,06 |
s DPH |
11
|
|
17.01.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3522002384
|
Potraviny
|
220,11 |
s DPH |
12
|
|
18.01.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000587
|
Potraviny
|
344,82 |
s DPH |
13
|
|
24.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000589
|
Potraviny
|
582,50 |
s DPH |
14
|
|
24.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000588
|
Potraviny
|
841,24 |
s DPH |
15
|
|
24.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000090
|
Potraviny
|
177,44 |
s DPH |
16
|
|
25.01.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
301202315
|
Potraviny
|
640,97 |
s DPH |
17
|
|
30.01.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000721
|
Potraviny
|
638,53 |
s DPH |
18
|
|
31.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
401202315
|
Potraviny
|
477,93 |
s DPH |
19
|
|
30.01.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300967
|
Potraviny
|
1 316,47 |
s DPH |
20
|
|
31.01.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
350000488
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
21
|
|
06.02.2023 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000903
|
Potraviny
|
246,07 |
s DPH |
23
|
|
07.02.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
101202315
|
Potraviny
|
284,25 |
s DPH |
9
|
|
17.01.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000904
|
Potraviny
|
335,17 |
s DPH |
24
|
|
07.02.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000248
|
Potraviny
|
150,48 |
s DPH |
25
|
|
08.02.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |